【上半年财务工作总结范文】2024年上半年,财务部门在公司整体战略部署下,紧紧围绕“稳中求进、提质增效”的工作方针,积极应对市场环境变化,强化预算管理、资金调度、成本控制和风险防范,较好地完成了各项财务工作任务。现将主要工作情况总结如下:
一、主要工作完成情况
1. 预算执行情况
上半年公司整体预算执行率为92%,其中:
- 成本费用类支出控制在预算范围内,节约率约为5%;
- 投资类项目按计划推进,资金使用效率较高;
- 销售收入同比增长8%,达到预期目标。
2. 资金管理与调度
财务部加强了对现金流的监控,优化了资金使用结构,确保了日常运营和重点项目资金需求。通过合理安排融资计划,降低了财务成本,提升了资金使用效率。
3. 税务合规与风险控制
完成了上半年的税务申报和发票管理工作,确保了税款按时缴纳,未发生任何税务违规事件。同时,加强了内部审计和财务风险评估,提升了整体风控能力。
4. 财务信息化建设
推进了财务系统升级工作,实现了部分业务流程的自动化处理,提高了数据准确性和工作效率。
二、存在问题与不足
尽管上半年财务工作取得了一定成效,但仍存在一些问题和不足:
问题类型 | 具体表现 | 改进方向 |
预算执行偏差 | 部分部门预算执行不均衡,存在超支或执行滞后现象 | 加强预算编制与执行监督,提高预算科学性 |
成本控制压力 | 原材料价格波动影响成本控制效果 | 强化供应链管理,探索多元化采购渠道 |
信息沟通不畅 | 部门间财务数据共享不够及时 | 推进财务系统互联互通,提升协同效率 |
人员专业素质 | 部分财务人员对新政策理解不够深入 | 加强培训与学习,提升团队整体水平 |
三、下半年工作计划
1. 强化预算管理
进一步细化预算编制,建立动态调整机制,确保预算与实际业务相匹配。
2. 优化资金结构
合理安排融资计划,降低融资成本,提升资金使用效率。
3. 深化成本控制
结合市场变化,持续优化成本结构,提升企业盈利能力。
4. 推动财务数字化转型
持续推进财务系统升级,实现数据共享与智能分析,为管理层提供更精准的决策支持。
5. 加强队伍建设
组织财务人员参加专业培训,提升业务能力和综合素质。
四、结语
2024年上半年,财务工作在挑战中前行,在实践中不断优化。下半年,我们将继续以提升财务管理水平为核心,围绕公司发展战略,进一步夯实基础、创新思路,努力实现全年财务目标,为公司高质量发展提供坚实保障。
附:2024年上半年财务数据汇总表
项目 | 金额(万元) | 同比增长 | 备注 |
总收入 | 1,250 | +8% | 含税收入 |
成本费用 | 960 | +3% | 含销售、管理及财务费用 |
净利润 | 220 | +12% | 扣除税费后 |
现金流净额 | 180 | +6% | 经营活动产生 |
应收账款周转天数 | 45 | -2天 | 周转速度提升 |
以上为2024年上半年财务工作总结内容,供参考。